Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6131 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN CAMARA 900-20 P/ONIBUS ISX7779, 3UN PROTETOR COLARINHO P/ONIBUS ISX7779, 1UN TIP TOP N.06 P/ONIBUS ISX7779, 3UN CAMARA 7.50.16 P/ONIBUS ISU2354, 3UN PROTETOR COLARINHO P/ONIBUS ISU2354. |
0,00 |
2.230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3UN CAMARA 900-20 P/ONIBUS ISX7779, 3UN PROTETOR COLARINHO P/ONIBUS ISX7779, 1UN TIP TOP N.06 P/ONIBUS ISX7779, 3UN CAMARA 7.50.16 P/ONIBUS ISU2354, 3UN PROTETOR COLARINHO P/ONIBUS ISU2354. |
2.230,00 |
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27/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56970477; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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2.230,00 |
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07/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6131/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.230,00 |
TOTAL |
2.230,00 |
2.230,00 |
2.230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.