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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOLSUL COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6135 Data de lançamento: 27/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 70M2 MANTA P/LAMINADO , 17UN RODAPE BORDER 2,40M QUICK STEP , 6UN COLA RODAPE BRANCO 450G GRADDUS , 1UN PERFIL DE ALUMINIO REDUTOR C/BASE CHAMPANHE , 70,28UN LAMINADO SMART PATINA COTTAGE CAIXA 2,51 P/EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 9.097,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2024 Valor Empenhado referente a: 70M2 MANTA P/LAMINADO , 17UN RODAPE BORDER 2,40M QUICK STEP , 6UN COLA RODAPE BRANCO 450G GRADDUS , 1UN PERFIL DE ALUMINIO REDUTOR C/BASE CHAMPANHE , 70,28UN LAMINADO SMART PATINA COTTAGE CAIXA 2,51 P/EMEI CRIANÇA FELIZ. 9.097,56
02/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/13529; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 9.097,56
09/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6135/2024 SOLSUL COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 16445 9.097,56
TOTAL 9.097,56 9.097,56 9.097,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.