Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6148 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF BENTO GONÇALVES, 2 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR VICENTE DUTRA, 3 UN CARGA GÁS P/45 P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
2.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF BENTO GONÇALVES, 2 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR VICENTE DUTRA, 3 UN CARGA GÁS P/45 P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
2.640,00 |
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07/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/83008; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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2.640,00 |
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11/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6148/2024
FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA - 2271 |
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2.633,67 |
11/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6148/2024 |
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6,33 |
TOTAL |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/10/2024 |
6,33 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,33 |
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