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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6158 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO COMBUSTIVEL 6567, 1UN FILTRO COMBUSTIVEL 5621, 20UN ABRAÇADEIRA PLASTICA 280,0X4,8MM, 1UN FITA TECIDO ALGODAO IMPERMEAVEL 19MMX20M P/ ONIBUS IUB3303. 0,00 328,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO COMBUSTIVEL 6567, 1UN FILTRO COMBUSTIVEL 5621, 20UN ABRAÇADEIRA PLASTICA 280,0X4,8MM, 1UN FITA TECIDO ALGODAO IMPERMEAVEL 19MMX20M P/ ONIBUS IUB3303. 328,00
30/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/5803; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 328,00
07/10/2024 Pagamento de Empenho 6158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 328,00
TOTAL 328,00 328,00 328,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.