O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6159 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO VEICULAR C/SCANNER , SOCORRO MECANCO P/ CONSERTO E MÃO DE OBRA CONSERTO P/ O ONIBUS IUB3303. 0,00 1.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO VEICULAR C/SCANNER , SOCORRO MECANCO P/ CONSERTO E MÃO DE OBRA CONSERTO P/ O ONIBUS IUB3303. 1.150,00
30/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/3667; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.150,00
07/10/2024 Pagamento de Empenho 6159/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.150,00
TOTAL 1.150,00 1.150,00 1.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.