Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.804,92 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4613/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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12.846,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.804,92 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4613/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
12.846,53
02/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/85; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 09/2024
12.846,53
09/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6170/2024
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
12.846,53
TOTAL
12.846,53
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12.846,53
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.