Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.139 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4612/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
0,00
9.732,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.139 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4612/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
9.732,45
02/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/13; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 09/2024
9.732,45
09/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6171/2024
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
9.732,45
TOTAL
9.732,45
9.732,45
9.732,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.