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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 62 Data de lançamento: 09/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, Nº 3205, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4001460537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2024 Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, Nº 3205, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4001460537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. 400,00
22/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/64321431; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 01/2024 27,50
14/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/67340260; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 02/2024 28,18
26/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2024 - REF. JANEIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 27,17
26/02/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 62/2024 0,33
14/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/70684167; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 03/2024 27,52
25/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 28,18
25/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 27,84
25/03/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 62/2024 0,34
25/03/2024 NÃO FOI LANÇADO O DEVIDO IRRF. -28,18
12/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/73854715; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 04/2024 27,17
23/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2024 - REF. MARÇO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 27,19
23/04/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 62/2024 0,33
13/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/77005491; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 05/2024 27,43
27/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2024 - REF. ABRIL/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 26,85
27/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 62/2024 0,32
12/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/080078755; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 06/2024 27,59
25/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2024 - REF. MAIO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 27,10
25/06/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 62/2024 0,33
TOTAL 400,00 165,39 137,80
SALDO A PAGAR 262,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/02/2024 0,33 61/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/03/2024 0,34 655/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 23/04/2024 0,33 626/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/05/2024 0,32 901/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/06/2024 0,33 1200/2024 Lançada
TOTAL   1,65