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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6208 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° 13269765 NA LINHA SANTA JULIA N°10 BR 386 NA ENTRADA DO POÇO DE AGUA DA COMUNIDADE. 0,00 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° 13269765 NA LINHA SANTA JULIA N°10 BR 386 NA ENTRADA DO POÇO DE AGUA DA COMUNIDADE. 580,00
02/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/19; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO 580,00
09/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6208/2024 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 580,00
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.