Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILBERTO COFFERRI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6274 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN MARMITA, ALMOÇO P/OPERADOR QUE ESTA FAZENDO VALETAS NA REDE DE AGUA DA LINHA AGUAS FRIAS. |
0,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN MARMITA, ALMOÇO P/OPERADOR QUE ESTA FAZENDO VALETAS NA REDE DE AGUA DA LINHA AGUAS FRIAS. |
26,00 |
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04/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/394; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO |
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26,00 |
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14/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6274/2024
GILBERTO COFFERRI - 2748 |
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26,00 |
TOTAL |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.