Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6301 |
Data de lançamento: |
04/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3UN ABRAÇADEIRA , 1UN TE MANGA , 1UN TORNEIRA JARDIN P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3UN ABRAÇADEIRA , 1UN TE MANGA , 1UN TORNEIRA JARDIN P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
17,00 |
|
|
04/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22774; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
17,00 |
|
11/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6301/2024
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
|
|
17,00 |
TOTAL |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.