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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6306 Data de lançamento: 04/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN OCULOS PROTEÇÃO , 3PAR BOTINA , 1UN CHAPEU, 1PAR LUVA TRICOTADA , 10UN MASCARA DESCARTAVEL P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS. 0,00 342,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2024 Valor Empenhado referente a: 2UN OCULOS PROTEÇÃO , 3PAR BOTINA , 1UN CHAPEU, 1PAR LUVA TRICOTADA , 10UN MASCARA DESCARTAVEL P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS. 342,00
04/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/22762; Sec. de Obras - Alexandre Possenti 342,00
14/10/2024 Pagamento de Empenho 6306/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 342,00
TOTAL 342,00 342,00 342,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.