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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6314 Data de lançamento: 04/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CAP 50 , 1UN FITA CREPE , 1UN TE 40MM, 1UN TORNEIRA JARDIN , 1UN TORNEIRA BOIA , 1UN NIPEL , 2UN ROLO 23CM PINTURA , 2UN LUVA 100MM P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 0,00 103,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN CAP 50 , 1UN FITA CREPE , 1UN TE 40MM, 1UN TORNEIRA JARDIN , 1UN TORNEIRA BOIA , 1UN NIPEL , 2UN ROLO 23CM PINTURA , 2UN LUVA 100MM P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 103,00
04/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/22772; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 103,00
11/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6314/2024 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 103,00
TOTAL 103,00 103,00 103,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.