Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6316 |
Data de lançamento: |
04/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. |
0,00 |
21.267,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. |
21.267,15 |
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07/10/2024 |
Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 09/2024 |
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21.267,15 |
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14/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6316/2024
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832 |
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21.267,15 |
TOTAL |
21.267,15 |
21.267,15 |
21.267,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.