Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6369 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CX LUVA FLEX ESPECIAL C/100 UN P/ VETERINARIO DA SEC. AGRICULTURA. |
0,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 CX LUVA FLEX ESPECIAL C/100 UN P/ VETERINARIO DA SEC. AGRICULTURA. |
95,00 |
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08/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57135985; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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95,00 |
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16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6369/2024
JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME - 65 |
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95,00 |
TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.