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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6371 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN SUPORTE PARA CAIXA DE AGUA C/ 600 KG DE FERRO, 1 UN ESCADA DE FERRO COM PROTEÇÃO P/REDE DE AGUA DA LINHA SANTA JULIA. 0,00 12.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN SUPORTE PARA CAIXA DE AGUA C/ 600 KG DE FERRO, 1 UN ESCADA DE FERRO COM PROTEÇÃO P/REDE DE AGUA DA LINHA SANTA JULIA. 12.500,00
14/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/714; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 12.500,00
23/10/2024 Pagamento de Empenho 6371/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12.500,00
TOTAL 12.500,00 12.500,00 12.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.