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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6372 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SAPATA PROFUNDA PARA COLOCAR SUPORTE PARA CAIXA DE AGUA NA REDE DE AGUA DA LINHA SANTA JULIA. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SAPATA PROFUNDA PARA COLOCAR SUPORTE PARA CAIXA DE AGUA NA REDE DE AGUA DA LINHA SANTA JULIA. 1.500,00
23/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/66; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO 1.500,00
06/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6372/2024 METALURGICA IRAI LTDA - 5167 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.