Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUSCH E SARMENTO TECNOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6377 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON DA EMEF BENTO GONÇALVES. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON DA EMEF BENTO GONÇALVES. |
190,00 |
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28/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/562; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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190,00 |
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08/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6377/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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190,00 |
TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.