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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 639 Data de lançamento: 30/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIPEZA NA EMEI CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. 0,00 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIPEZA NA EMEI CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. 2.800,00
31/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2074; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 2.800,00
05/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 639/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 2.492,00
05/02/2024 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 639/2024 308,00
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - EMPRESAS 05/02/2024 308,00 Lançada
TOTAL   308,00