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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6419 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4832/2024, EM ANEXO. 0,00 870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4832/2024, EM ANEXO. 870,00
11/10/2024 Conforme DANFE Nº 900/37; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 870,00
16/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6419/2024 MAURICIO ONUSZAK GAMARRA - 16179 870,00
TOTAL 870,00 870,00 870,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.