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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GELSON VARGAS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6426 Data de lançamento: 10/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 25 CAIXA CONDULETE 5 ENTRADAS BRANCA , 100UN BUCHA NYLON N.06, 100UN PARAFUSO 4.0X35MM, 45UN CURVA ELETRODUTO BRANCA 90°, 100UN ABRAÇADEIRA CLIK 3/4 BRANCA , 25UN TAMPA CONDULETE BRANCA CEGA , 20UN JOELHO 3/4 90° P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 731,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2024 Valor Empenhado referente a: 25 CAIXA CONDULETE 5 ENTRADAS BRANCA , 100UN BUCHA NYLON N.06, 100UN PARAFUSO 4.0X35MM, 45UN CURVA ELETRODUTO BRANCA 90°, 100UN ABRAÇADEIRA CLIK 3/4 BRANCA , 25UN TAMPA CONDULETE BRANCA CEGA , 20UN JOELHO 3/4 90° P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 731,00
14/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/2507; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 731,00
18/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6426/2024 GELSON VARGAS E CIA LTDA - 15519 731,00
TOTAL 731,00 731,00 731,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.