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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6441 Data de lançamento: 10/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CART DE TONER COMPATIVEL C/BQ SERIE 500A 2,7K, 5UN REFIL TINTA EPSON P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 359,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN CART DE TONER COMPATIVEL C/BQ SERIE 500A 2,7K, 5UN REFIL TINTA EPSON P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 359,40
16/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/9649; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 359,40
23/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6441/2024 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 359,40
TOTAL 359,40 359,40 359,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.