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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6473 Data de lançamento: 11/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4904/2024, EM ANEXO. 0,00 667,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2024 Valor Empenhado referente a: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4904/2024, EM ANEXO. 667,20
14/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/22785; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 667,20
16/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6473/2024 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 667,20
TOTAL 667,20 667,20 667,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.