Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6489 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN JOELHO 90 ESGOTO SEC. 40 MM TIGRE, 15 MT LONA PRETA 4MX100, 1 METRO TUBO ESGOTO 40 MM P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
91,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN JOELHO 90 ESGOTO SEC. 40 MM TIGRE, 15 MT LONA PRETA 4MX100, 1 METRO TUBO ESGOTO 40 MM P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
91,44 |
|
|
16/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5267; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
91,44 |
|
24/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6489/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
91,44 |
TOTAL |
91,44 |
91,44 |
91,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.