Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HIDROTECH SOLUÇÕES HIDRAULICAS LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6495 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E LIMPEZA DE AQUECEDORES A GAS DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E LIMPEZA DE AQUECEDORES A GAS DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
780,00 |
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14/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº sn/407; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
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780,00 |
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22/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6495/2024
HIDROTECH SOLUÇÕES HIDRAULICAS LTDA. - 14823 |
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780,00 |
TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.