Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: V. FREO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6498 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN NINHO FASES 1 PO 800G, 3UN NAN CONFOR 2 PO 800G, P/ALUNOS DA EMEI CRIANÇA FELIZ, CONFORME PRESCRIÇOES MEDICAS. |
0,00 |
310,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN NINHO FASES 1 PO 800G, 3UN NAN CONFOR 2 PO 800G, P/ALUNOS DA EMEI CRIANÇA FELIZ, CONFORME PRESCRIÇOES MEDICAS. |
310,50 |
|
|
14/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/373; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
310,50 |
|
22/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6498/2024
V. FREO - 14381 |
|
|
310,50 |
TOTAL |
310,50 |
310,50 |
310,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.