Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6505 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN ALVEJANTE MULTIUSO 500ML VANISH , 1UN BOINA POLIMENTO 5 WORKER , 1UN ESTOPA P/POLIMENTO 200G, 2UN FITA ISOLANTE 20M USO GERAL TIGRE , 1UN MASSA DE POLIR CENTRALSUL 500G, 2UN TINTA SPRAY PRETO SEMI BRILHO CHEMICOLOR, P/ BANDA MUNICIPAL. |
0,00 |
132,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ALVEJANTE MULTIUSO 500ML VANISH , 1UN BOINA POLIMENTO 5 WORKER , 1UN ESTOPA P/POLIMENTO 200G, 2UN FITA ISOLANTE 20M USO GERAL TIGRE , 1UN MASSA DE POLIR CENTRALSUL 500G, 2UN TINTA SPRAY PRETO SEMI BRILHO CHEMICOLOR, P/ BANDA MUNICIPAL. |
132,79 |
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25/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5301; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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132,79 |
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11/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6505/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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132,79 |
TOTAL |
132,79 |
132,79 |
132,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.