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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6505 Data de lançamento: 14/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ALVEJANTE MULTIUSO 500ML VANISH , 1UN BOINA POLIMENTO 5 WORKER , 1UN ESTOPA P/POLIMENTO 200G, 2UN FITA ISOLANTE 20M USO GERAL TIGRE , 1UN MASSA DE POLIR CENTRALSUL 500G, 2UN TINTA SPRAY PRETO SEMI BRILHO CHEMICOLOR, P/ BANDA MUNICIPAL. 0,00 132,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN ALVEJANTE MULTIUSO 500ML VANISH , 1UN BOINA POLIMENTO 5 WORKER , 1UN ESTOPA P/POLIMENTO 200G, 2UN FITA ISOLANTE 20M USO GERAL TIGRE , 1UN MASSA DE POLIR CENTRALSUL 500G, 2UN TINTA SPRAY PRETO SEMI BRILHO CHEMICOLOR, P/ BANDA MUNICIPAL. 132,79
25/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/5301; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 132,79
11/11/2024 Pagamento de Empenho 6505/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 132,79
TOTAL 132,79 132,79 132,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.