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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WAGNER ALEX MACIEL STOLL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6510 Data de lançamento: 14/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outras Transferências
Projeto / Atividade: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TAMPA TRASEIRA, PARACHOQUE TRASEIRO, SINALEIRA L.E, PINTURA TAMPA TRASEIRA, PINTURA PARACHOQUE, ALINHAMENTO PAINEL, TROCA DE VIDRO, P/ VEICULO GOL ITZ6I53 QUE FOI DANIFICADO. 0,00 3.210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TAMPA TRASEIRA, PARACHOQUE TRASEIRO, SINALEIRA L.E, PINTURA TAMPA TRASEIRA, PINTURA PARACHOQUE, ALINHAMENTO PAINEL, TROCA DE VIDRO, P/ VEICULO GOL ITZ6I53 QUE FOI DANIFICADO. 3.210,00
14/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/28; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 3.210,00
22/10/2024 Pagamento de Empenho 6510/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.210,00
TOTAL 3.210,00 3.210,00 3.210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.