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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6511 Data de lançamento: 14/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 TERMINAL SAIDA CAMBIO, 2 PARAFUSO AÇO 8.8 16X150, 2 PORCA AUTO TRAVANTE 16MM, 2 DESLIZANTE SUPORTE SUSPEN, 1 RETENTOR CAMBIO, 1 ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO VW/FORD, 1 ROLAMENTO TRASEIRO EXT VW/FORD, 2 RETENTOR CUBO TRAS VW, P/ ONIBUS ISX7779. 0,00 2.658,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2024 Valor Empenhado referente a: 1 TERMINAL SAIDA CAMBIO, 2 PARAFUSO AÇO 8.8 16X150, 2 PORCA AUTO TRAVANTE 16MM, 2 DESLIZANTE SUPORTE SUSPEN, 1 RETENTOR CAMBIO, 1 ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO VW/FORD, 1 ROLAMENTO TRASEIRO EXT VW/FORD, 2 RETENTOR CUBO TRAS VW, P/ ONIBUS ISX7779. 2.658,00
14/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/5954; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 2.658,00
22/10/2024 Pagamento de Empenho 6511/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.658,00
TOTAL 2.658,00 2.658,00 2.658,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.