Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUZANA RODRIGUES DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6513 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: AUXILIO DE 50% DE UM POSTE ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICO CONCRETO PADRAO RGE, CONF. LEI MUNIC. Nº 2.829/2015. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: AUXILIO DE 50% DE UM POSTE ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICO CONCRETO PADRAO RGE, CONF. LEI MUNIC. Nº 2.829/2015. |
800,00 |
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17/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2531; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
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800,00 |
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28/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6513/2024
SUZANA RODRIGUES DOS SANTOS - 14915 |
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800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.