Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4971/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENAS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 88/2024. |
1.575,86 |
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25/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15142; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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63,40 |
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03/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15841; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.512,46 |
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03/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6560/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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62,64 |
03/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6560/2024 |
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0,76 |
09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6560/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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1.494,31 |
09/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6560/2024 |
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18,15 |
TOTAL |
1.575,86 |
1.575,86 |
1.575,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.