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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO JEZIORSKI & CIA. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6572 Data de lançamento: 17/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN GRAMPO DE MOLA , 2UN GAMPO DE MOLA C/PORCA, P/ ONIBUS ISU2354. 0,00 186,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2024 Valor Empenhado referente a: 2UN GRAMPO DE MOLA , 2UN GAMPO DE MOLA C/PORCA, P/ ONIBUS ISU2354. 186,00
21/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/113; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 186,00
25/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6572/2024 SERGIO JEZIORSKI & CIA. LTDA - 101 186,00
TOTAL 186,00 186,00 186,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.