Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ERICO VERONEZE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6573 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN BATERIA 180AMP ECON , 1UN TERMINAL DE BATERIA, P/ ONIBUS IVZ0024. |
0,00 |
2.025,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN BATERIA 180AMP ECON , 1UN TERMINAL DE BATERIA, P/ ONIBUS IVZ0024. |
2.025,00 |
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18/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57289640; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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2.025,00 |
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24/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6573/2024
ERICO VERONEZE - 3800 |
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2.025,00 |
TOTAL |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.