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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6604 Data de lançamento: 18/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SUPERFICIE, 2.194,63M2 PINTURA C/ LATEX ACRILICA ECONOMICA 2 DEMAOS, 475,10M2 PINTURA C/TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA EM MADEIRA 1 DEMAO, 118,58M2 PINTURA C/TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO SOBRE PERFIL METALICO P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 22.443,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SUPERFICIE, 2.194,63M2 PINTURA C/ LATEX ACRILICA ECONOMICA 2 DEMAOS, 475,10M2 PINTURA C/TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA EM MADEIRA 1 DEMAO, 118,58M2 PINTURA C/TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO SOBRE PERFIL METALICO P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 22.443,01
07/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/144; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 22.443,01
13/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6604/2024 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 22.443,01
TOTAL 22.443,01 22.443,01 22.443,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.