Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6604 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SUPERFICIE, 2.194,63M2 PINTURA C/ LATEX ACRILICA ECONOMICA 2 DEMAOS, 475,10M2 PINTURA C/TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA EM MADEIRA 1 DEMAO, 118,58M2 PINTURA C/TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO SOBRE PERFIL METALICO P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
22.443,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SUPERFICIE, 2.194,63M2 PINTURA C/ LATEX ACRILICA ECONOMICA 2 DEMAOS, 475,10M2 PINTURA C/TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA EM MADEIRA 1 DEMAO, 118,58M2 PINTURA C/TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO SOBRE PERFIL METALICO P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
22.443,01 |
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07/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/144; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
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22.443,01 |
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13/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6604/2024
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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22.443,01 |
TOTAL |
22.443,01 |
22.443,01 |
22.443,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.