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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HIDROTECH SOLUÇÕES HIDRAULICAS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6649 Data de lançamento: 22/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 UN COBRE TUBO 22X0,60X5 MT, 25 MT TUBO ISOLANTE CZ 22 MM C/25 DE 2 MT, 4UN BRONZE CONECTOR ROSCA FEMEA 22X1/2, 15 UN COBRE COTOVELO 22 MM, 1 REGULADOR GAS 12 KG SD.1/2, 5 TE 22 MM COBRE S/ SOLDA, 3 TE RED.FEMEA 22X1/2"X22, 1 PASTA SOLDAR 110GR, 1 UN SOLDA 50X50 P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 2.328,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2024 Valor Empenhado referente a: 5 UN COBRE TUBO 22X0,60X5 MT, 25 MT TUBO ISOLANTE CZ 22 MM C/25 DE 2 MT, 4UN BRONZE CONECTOR ROSCA FEMEA 22X1/2, 15 UN COBRE COTOVELO 22 MM, 1 REGULADOR GAS 12 KG SD.1/2, 5 TE 22 MM COBRE S/ SOLDA, 3 TE RED.FEMEA 22X1/2"X22, 1 PASTA SOLDAR 110GR, 1 UN SOLDA 50X50 P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 2.328,02
23/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/827; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 2.328,02
29/10/2024 Pagamento de Empenho 6649/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.328,02
TOTAL 2.328,02 2.328,02 2.328,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.