Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6671 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3UN PARAFUSO 10X30, 3UN PORCA 10, 3UN ARRUELA 10 P/ ONIBUS IPP8251. |
0,00 |
23,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3UN PARAFUSO 10X30, 3UN PORCA 10, 3UN ARRUELA 10 P/ ONIBUS IPP8251. |
23,40 |
|
|
22/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57344401; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
23,40 |
|
25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
23,40 |
TOTAL |
23,40 |
23,40 |
23,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.