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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6707 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN NOTEBOOK ASUS CEL.DC.4GB 128 SSD W11 15,6X515 P/ SEC. SAUDE. 0,00 2.099,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN NOTEBOOK ASUS CEL.DC.4GB 128 SSD W11 15,6X515 P/ SEC. SAUDE. 2.099,00
25/10/2024 Conforme DANFE Nº 014/3092; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 2.099,00
19/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2024 LOJAS BECKER LTDA - 9444 2.073,82
19/11/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6707/2024 25,18
TOTAL 2.099,00 2.099,00 2.099,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 19/11/2024 25,18 Lançada
TOTAL   25,18