Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6715 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2,9M MANGUEIRA 1/2, 4UN CAPA 1/2, 4UN CONEXÃO 1/2, 1UN CONTRAPINO 1/4, 1UN ARRUELA 1/4 P/ RETRO 05. |
0,00 |
352,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2,9M MANGUEIRA 1/2, 4UN CAPA 1/2, 4UN CONEXÃO 1/2, 1UN CONTRAPINO 1/4, 1UN ARRUELA 1/4 P/ RETRO 05. |
352,80 |
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24/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57386287; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
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352,80 |
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11/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6715/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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352,80 |
TOTAL |
352,80 |
352,80 |
352,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.