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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6728 Data de lançamento: 25/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN PIVO SUSPENSÃO L/ESQUERDO, 1UN SUPORTE LIMITADOR TORÇÃO MOTOR, 2UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 2 KIT COIFA E BATENTE AMORT. TRASEIRO, 2UN BUCHA BANDEJA DT PORTA TRASEIRA, 2UN COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO P/ SPIN JAO2E82. 0,00 2.079,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN PIVO SUSPENSÃO L/ESQUERDO, 1UN SUPORTE LIMITADOR TORÇÃO MOTOR, 2UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 2 KIT COIFA E BATENTE AMORT. TRASEIRO, 2UN BUCHA BANDEJA DT PORTA TRASEIRA, 2UN COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO P/ SPIN JAO2E82. 2.079,00
07/11/2024 Conforme DANFE Nº 890/57617138; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 2.079,00
12/11/2024 Pagamento de Empenho 6728/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.079,00
TOTAL 2.079,00 2.079,00 2.079,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.