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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6811 Data de lançamento: 28/10/2024
Tipo de empenho: PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Outubro de 2024. 0,00 16.695,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2024 Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Outubro de 2024. 16.695,79
28/10/2024 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. OUTUBRO DE 2024. 16.695,79
28/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 6,00
28/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO ATESTADO MEDICO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 8,18
28/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 9,00
28/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 9,73
28/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI - VALOR FIXO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 20,00
28/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 43,77
28/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 230,40
28/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 1.162,90
28/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO 1.408,84
30/10/2024 Pagamento de Empenho 6811/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13.796,97
TOTAL 16.695,79 16.695,79 16.695,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 28/10/2024 6,00 Lançada
DESCONTO ATESTADO MEDICO 28/10/2024 8,18 Lançada
SIMI 28/10/2024 9,00 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 28/10/2024 9,73 Lançada
ACEMI 28/10/2024 20,00 Lançada
ACEMI 28/10/2024 43,77 Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL 28/10/2024 230,40 Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 28/10/2024 1.162,90 Lançada
INSS - FOPAG 28/10/2024 1.408,84 Lançada
TOTAL   2.898,82