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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 688 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FAIXA ELASTICA DE 4 PAINEIS SEM FORRO BEGE GG ORTO, P/ PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN FAIXA ELASTICA DE 4 PAINEIS SEM FORRO BEGE GG ORTO, P/ PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 175,00
06/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/7735; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO 175,00
08/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 688/2024 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 175,00
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.