Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NIARA A KRAUSE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6890 |
Data de lançamento: |
28/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO MARIA ROGERIA RIBAS. |
0,00 |
412,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO MARIA ROGERIA RIBAS. |
412,50 |
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28/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56740005; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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412,50 |
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05/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6890/2024
NIARA A KRAUSE - 5192 |
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412,50 |
TOTAL |
412,50 |
412,50 |
412,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.