3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS, ESTACIONAMENTO E SOCORRO MECANICO EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS ENTRE OS DIAS 22/10 A 24/10/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 172.
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680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2024
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS, ESTACIONAMENTO E SOCORRO MECANICO EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS ENTRE OS DIAS 22/10 A 24/10/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 172.
680,00
28/10/2024
Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin CONFORME RELATÓRIO 172/2024
680,00
05/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6902/2024
MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.