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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6913 Data de lançamento: 29/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,5 MT MANGUEIRA SILIC COMB AM 9X3,00 MM, 1 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MOTONIVELADORA 01. 0,00 283,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2024 Valor Empenhado referente a: 1,5 MT MANGUEIRA SILIC COMB AM 9X3,00 MM, 1 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MOTONIVELADORA 01. 283,50
29/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/5834; Sec. de Obras - Alexandre Possenti 283,50
07/11/2024 Pagamento de Empenho 6913/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 283,50
TOTAL 283,50 283,50 283,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.