Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6915 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6UN GRAMPO FORRO DE PORTA , 1UN PARAFUSO BROCANTE 4,2X19 P/ CAPTUR IZC7D88. |
0,00 |
6,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 6UN GRAMPO FORRO DE PORTA , 1UN PARAFUSO BROCANTE 4,2X19 P/ CAPTUR IZC7D88. |
6,50 |
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12/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57697920; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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6,50 |
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19/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6915/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6,50 |
TOTAL |
6,50 |
6,50 |
6,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.