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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 694 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS E.M.E.I CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 ARMáRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS - AM4, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2023, CONTRATO Nº 16 /2024, PROINFANCIA EMEI CRIANÇA FELIZ, T.C./PAR Nº 202300046 MEC/FNDE. 0,00 3.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 Valor Empenhado referente a: 4 ARMáRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS - AM4, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2023, CONTRATO Nº 16 /2024, PROINFANCIA EMEI CRIANÇA FELIZ, T.C./PAR Nº 202300046 MEC/FNDE. 3.180,00
26/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/343; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 3.180,00
06/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 694/2024 RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 16409 3.180,00
TOTAL 3.180,00 3.180,00 3.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.