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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6942 Data de lançamento: 29/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN TUBO GALVANIZADO 3 1/2 BR 6 MT, 10UN DISCO CORTE INOX 4.1/2 115X1,0X22,2 VILA, 0,9KG ELETRODO 2,50 MM 3,25, 3M3 AREIA MEDIA P/ QUADRA DE AREIA DO CAMPING. 0,00 1.012,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN TUBO GALVANIZADO 3 1/2 BR 6 MT, 10UN DISCO CORTE INOX 4.1/2 115X1,0X22,2 VILA, 0,9KG ELETRODO 2,50 MM 3,25, 3M3 AREIA MEDIA P/ QUADRA DE AREIA DO CAMPING. 1.012,27
05/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/5339; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.012,27
11/11/2024 Pagamento de Empenho 6942/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.012,27
TOTAL 1.012,27 1.012,27 1.012,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.