Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6942 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN TUBO GALVANIZADO 3 1/2 BR 6 MT, 10UN DISCO CORTE INOX 4.1/2 115X1,0X22,2 VILA, 0,9KG ELETRODO 2,50 MM 3,25, 3M3 AREIA MEDIA P/ QUADRA DE AREIA DO CAMPING. |
0,00 |
1.012,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TUBO GALVANIZADO 3 1/2 BR 6 MT, 10UN DISCO CORTE INOX 4.1/2 115X1,0X22,2 VILA, 0,9KG ELETRODO 2,50 MM 3,25, 3M3 AREIA MEDIA P/ QUADRA DE AREIA DO CAMPING. |
1.012,27 |
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05/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5339; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.012,27 |
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11/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6942/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.012,27 |
TOTAL |
1.012,27 |
1.012,27 |
1.012,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.