Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6958 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Comunicação Social |
Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÕES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES DE PREGÃO ELETRONICO N° 27/2024, N° 28/2024, N° 29/2024 E N° 30/2024, NO DIARIO OFICIAL. |
0,00 |
2.664,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES DE PREGÃO ELETRONICO N° 27/2024, N° 28/2024, N° 29/2024 E N° 30/2024, NO DIARIO OFICIAL. |
2.664,76 |
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04/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/20843; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
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2.664,76 |
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19/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6958/2024
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 1773 |
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2.664,76 |
TOTAL |
2.664,76 |
2.664,76 |
2.664,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.