Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.706,20 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5208/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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11.338,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.706,20 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5208/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
11.338,98
04/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/171; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
11.338,98
08/11/2024
Pagamento de Empenho 6968/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
11.338,98
TOTAL
11.338,98
11.338,98
11.338,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.