Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.691,6 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5210/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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13.108,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.691,6 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5210/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
13.108,09
04/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/172; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
13.108,09
08/11/2024
Pagamento de Empenho 6969/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
13.108,09
TOTAL
13.108,09
13.108,09
13.108,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.